Formation

TVA Obligations déclaratives

  • Tout public
A l'issue de la formation, les apprenants sauront :Anticiper et gérer les échéances fiscales Intégrer les nouvelles obligations réglementaires
Introduction à la TVA et Procédure de Déclaration Introduction à la TVA Les bases des obligations déclaratives : définition et fonctionnement de la TVA (qu'est-ce que la TVA, Comment est-elle collectée et déduite) Les différents types de déclarations de TVA / Régime : collectée, déductible (définition, calcul et enregistrement), à payer ou à décaisser (calcul de la TVA nette à payer ou à récupérer)Échéances de la déclaration de TVA Modalités de paiement : périodicité des déclarations (mensuelle, trimestrielle, annuelle), modes de paiement (virement, prélèvement automatique, chèque) Régularisation : Comment corriger une déclaration de TVA, pénalités et intérêts de retard (conséquences des retards de paiement)La procédure de déclaration de TVA Remplir une déclaration de TVA : En ligne sur impot.gouv,, Création d'un compte, saisie des informations (remplir les champs requis (TVA collectée, TVA déductible, TVA à payer), validation et envoi (vérification des informations et soumission de la déclaration)En mode EDI : qu'est-ce que l'EDI et comment il fonctionne, processus de déclaration via EDI.Les particularités liées aux opérations spécifiquesTVA intracommunautaire : définition, traitement comptable (enregistrement des opérations intracommunautaires)Importation : définition, traitement comptable (enregistrement des opérations d'importation) Obligations déclaratives (DEB, DES) : quand et comment les remplirOutils et Ressources pour gérer la TVA Logiciels et plateformes de déclaration de TVA : présentation des principaux logiciels (avantages et inconvénients), démonstration pratiqueCas pratiques et études de cas : Exercices pratiques : Simulation de déclarations de TVA avec différents scénarios.Études de cas : Analyse de situations réelles ou fictives, identification des erreurs et corrections.Conclusion et évaluation de la formation Synthèse des concepts et techniques étudiés : Résumé des points importants. Évaluation des compétences acquises :Questions-réponses : Vérification des connaissances acquises.
Cette formation s'adresse aux dirigeants de TPE/PME, créateurs ou repreneurs d'entreprise, managers opérationnels, responsables de service, commerciaux ou chargés d'affaires, ainsi qu'à tout collaborateur souhaitant acquérir les bases de l'analyse financière. Elle est aussi adaptée aux professionnels non spécialistes de la finance qui souhaitent mieux comprendre et interpréter les principaux documents financiers de l'entreprise (bilan, compte de résultat, indicateurs clés). Elle s'adresse en priorité aux entreprises de moins de 50 salariés relevant des branches professionnelles rattachées à AKTO. Des financements sont également possibles pour les entreprises de + de 50 salariés. Nous contacter.Prérequis techniques :Une expérience en service comptabilité et/ou administration des ventes. Avoir des connaissances de base en comptabilité générale et être familiarisé avec les principes de la TVA. Une première expérience dans le traitement des opérations comptables ou administratives liées à la facturation et à la TVA est recommandée pour suivre la formation dans de bonnes conditions
Durée en centre : 7 heures
Durée totale : 7 heures
La durée de la formation est indicative et sera déterminée en fonction des besoins et du profil.
Formacode (Domaines de formation) :
  • 32663 Comptabilité
Rome (Métiers) :
  • M1203 Comptabilité
  • M1206 Management de groupe ou de service comptable
NSF (Spécialités de formation) :
  • 314 Comptabilité, gestion
Lycée Rouvière
Rue Henri Sainte Claire Deville
83000 TOULON

Modalités de recrutement
Entretien sur rendez-vous.

Accès handicapés
Lieu accessible aux personnes en situation de handicap.

Fonds Européen Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen

Entrées/sorties à dates fixes

Formation entièrement présentielle


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